审计局2024年工作总结汇编(4篇)
目录
1.2024年市审计局工作总结及2025年工作计划 2
2.市审计局2024年工作总结及2025年工作计划 8
3.县审计局2024年度工作总结和2025年度工作计划 12
4.县审计局2024年工作总结和2025年工作计划 18
2024年市审计局工作总结及2025年工作计划
在过去的2024年,市审计局在市委、市政府的坚强领导下,秉持依法审计、服务大局的理念,紧扣经济高质量发展与社会和谐稳定两大主题,充分发挥审计监督职能,取得了一系列显著成果,为城市发展保驾护航。如今,我们对2024年工作进行全面总结,并精心规划2025年的工作蓝图。
一、2024年工作总结
(一)聚焦主责主业,服务发展大局
市审计局始终将服务大局作为审计工作的核心使命,积极组织开展多项专项审计调查。在重大交通枢纽工程建设专项审计中,深入审查项目招投标流程、资金流向以及工程进度与质量把控等关键环节,确保项目建设合规高效推进;针对科技资金的审计,全面梳理资金拨付链条,详细核查资金使用明细,有力推动了科技创新政策的完善与科研项目监督管理的规范化;在市属国企转型增效审计方面,深入剖析企业运营管理、资产负债结构以及战略转型举措的实施效果,为国企深化改革提供了精准的决策依据。
同时,在财政资金审计领域成果丰硕。通过市本级预算执行及决算草案编制情况审计以及市级部门预算执行情况审计,对财政资金的分配、使用和管理进行全方位“体检”,有效盘活了大量闲置资金,显著提升了财政资金的使用绩效,为政府财政资源的合理配置与高效利用贡献了审计力量。
(二)强化内部管控,提升审计质效
内部管理水平直接关乎审计监督效能的高低。为此,市审计局精心制定并严格实施了一系列科学严谨的管理制度。《审计科研工作提升行动方案》的出台,激发了审计人员在科研创新方面的积极性与创造力,推动审计理论与实践深度融合;《“审计现场管理提升年”活动十条措施》的推行,从审计现场的组织协调、质量把控、进度管理等多方面进行了全面规范,为审计工作筑牢了坚实的质量防线。
此外,积极推进数字化转型,全面应用“审计大脑”和“金评果”等先进数字化工具平台。借助大数据分析技术,深度挖掘海量数据背后的价值信息,形成了涵盖多领域、多类型的详细审计任务清单,极大地提高了审计工作的精准度与效率,使审计监督更加全面、深入、高效。
(三)秉持依法依规,推动问题整改
依法审计是审计工作的基本原则与底线要求。2024年,市审计局进一步加大对审计质量的监督检查力度,建立健全了严格的审计质量控制体系,从审计计划制定、审计实施过程到审计报告出具,全过程进行严格把控,确保每一项审计工作都经得起法律与历史的检验。
同时,高度重视审计查出问题的整改落实工作,构建了完善的跟踪检查机制。通过及时发送审计整改工作提醒函,明确整改要求与期限,定期开展整改情况“回头看”,形成了从发现问题到督促整改再到检查验收的完整闭环管理模式,确保审计发现的每一个问题都能得到及时、彻底的解决,切实维护了审计监督的权威性与严肃性。
(四)打造审计铁军,夯实人才根基
人才是推动审计事业长远发展的核心动力与坚实根基。市审计局坚持实战导向,通过多种创新载体锤炼审计干部队伍。“以审代训”模式让审计干部在实际项目中积累丰富经验,提升业务实操能力;“实战实训”活动模拟各类复杂审计场景,锻炼干部应对突发情况与解决实际问题的能力;“审计讲堂”则邀请业内专家学者与业务骨干进行专题授课与经验分享,拓宽干部知识视野,提升专业素养。
同时,始终将政治理论学习与政治纪律教育摆在突出位置,定期组织集中学习研讨活动,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,强化审计干部的政治意识、大局意识、核心意识与看齐意识,全面提升审计干部的政治引领力与执行力,打造了一支政治过硬、业务精通、作风优良的审计铁军。
二、2025年工作计划
(一)紧扣中心工作,强化政策审计
2025年,市审计局将继续紧密围绕市委、市政府的中心工作任务,进一步加强政策执行情况审计。聚焦蓝色引领、全域统筹、创新驱动发展战略实施以及城镇化进程等重大决策部署的贯彻落实情况,深入开展审计监督。通过审查相关政策文件的执行情况、项目推进进度与效果评估等,及时精准揭露和查处各类违背政策要求、有令不行有禁不止的行为,全力保障政令畅通无阻,为全市经济社会高质量发展提供坚实的政策执行保障。
(二)心系民生福祉,深化民生审计
民生领域始终是审计工作关注的重点。围绕“三农”、教育、医疗、住房等与人民群众切身利益息息相关的领域,持续加大审计力度。在支农专项审计中,深入农村基层一线,实地核查农业补贴发放、农村基础设施建设资金使用等情况,确保惠农政策落地生根;针对职业教育领域,重点审计教育经费投入与使用效益、职业技能培训项目开展情况等,助力提升职业教育质量与水平;在民生资金和项目审计方面,以安居工程为重点审计对象,全面摸清工程建设规模、布局和结构,详细审查资金筹集管理使用的合规性、工程建设管理的规范性以及住房分配运行的公平公正性,促进民生相关政策的有效落实,切实保障人民群众的根本利益得到更好维护与实现。
(三)聚焦重大项目,加强投资审计
政府投资项目对于经济社会发展具有极为重要的支撑作用。市审计局将继续加强对重大建设项目的审计监督力度,特别是地铁、世园会建设等标志性重大项目。深入项目建设现场,从征地拆迁环节入手,严格审查拆迁补偿标准执行情况与资金发放的准确性;在设备材料采购环节,详细核查采购流程的合规性与材料质量的可靠性;针对工程招投标环节,重点检查招投标程序是否合法公正、是否存在围标串标等违法违规行为;在资金管理使用和工程质量管理方面,全面审查资金拨付是否及时到位、使用是否合理合规,工程质量是否符合设计标准与行业规范要求等,及时发现并解决问题,确保项目规范运作、顺利实施,充分发挥重大项目在推动城市发展中的关键作用。
(四)优化预算审计,规范财政管理
预算执行审计作为财政审计的核心组成部分,在规范财政收支管理、提高财政资金使用效益方面具有不可替代的重要作用。2025年,市审计局将持续加强对市财政部门组织预算执行情况、市地税部门税收征管情况以及部分市直部门预算执行情况的审计。重点关注预算编制的完整性与科学性,审查是否存在预算漏项或重复编制等问题;在预算执行的规范性方面,深入检查预算调整是否合规、资金支出是否符合预算安排用途等,促进严格财政收支管理,倡导厉行勤俭节约,不断提高财政资金的配置效率与使用效益,为政府财政资源的精细化管理提供有力支持。
(五)突出责任绩效,提升治理效能
经济责任审计和绩效审计是提升政府治理效能的重要手段与有力抓手。市审计局将进一步加强对领导干部经济责任情况的审计,重点聚焦领导干部在任职期间执行经济法律法规、作出重大经济决策、加强内部管理以及遵守廉政规定等方面的情况,全面客观评价领导干部的经济责任履行情况,为干部考核任用提供重要参考依据。
同时,将“绩效”理念深度融入所有审计项目之中,不仅关注资金和项目的微观绩效,还将视野拓展到决策、政策(制度)、运营、管理、风险等宏观层面。通过对政策制度的合理性与有效性进行评估,对政府部门运营管理的效率与效果进行审查,对各类潜在风险进行预警与防范,促进政府决策更加科学合理、管理水平持续提升、经济发展质量稳步提高,助力构建更加高效、廉洁、透明的政府治理体系。
回首2024年,市审计局在审计监督工作中取得了令人瞩目的成绩;展望2025年,我们满怀信心与期待。市审计局将继续以高度的责任感与使命感,依法履行审计监督职责,为全市经济社会持续健康发展贡献更大的审计力量。
市审计局2024年工作总结及2025年工作计划
2024年,市审计局坚持以深入学习宣传贯彻党的历届大会精神为主线,全面贯彻落实关于审计工作讲话精神,认真贯彻落实市委、市政府的决策部署,紧紧围绕经济社会安全、兜牢民生底线开展审计,严格履行审计监督职能,着力推动审计工作高质量发展,为全市经济社会稳步前进提供了强有力的保障。截至目前,已完成审计项目21个,尚有9个项目正在实施中,预计年内全面完成任务目标。此外,撰写的25篇审计要情专报均获得市领导批示,并向有关部门移交问题线索19件。现将2024年工作总结及2025年工作计划汇报如下:
一、2024年工作总结
(一)有序推进审计项目落实
2024年,市审计局严格按照年度审计计划,稳步推进各项审计任务落实。截至目前,已完成21个审计项目,9个项目正在实施中,预计年内全面完成。通过审计,发现并纠正了违规资金管理问题,提出整改建议54条。同时,撰写的172篇审计信息中,105篇被上级单位采纳,充分体现了审计在发现问题、促进整改、推动制度完善方面的重要作用。部分单位根据审计建议,已新建或修订制度5项,进一步提升了管理规范性。
(二)持续深化“巡审”联动机制
2024年,市审计局继续强化与市纪委监委和市委巡察办的联动机制,将“巡审结合”作为重要抓手,推动巡察与审计深度融合。全年共开展4个“巡审”联动项目,其中3个已顺利完成,1个正在推进中。通过巡审联动,共发现58个问题,撰写9篇审计专报,并移交11件问题线索,进一步强化了审计监督的穿透力,确保问题得到有效处置和整改。
(三)全力抓好审计整改
市审计局高度重视审计整改工作,针对审计发现的问题,督促相关单位严格落实整改措施。截至目前,2023年度审计发现的285个问题中,已完成整改272个,整改率达到95.44%。其中,针对到期问题的整改率高达98.90%。通过整改督导、发函督办等措施,确保未整改完成的问题尽快整改到位,确保审计成果充分发挥作用。
(四)重点打击专项领域腐败问题
市审计局聚焦重点领域,深入开展专项审计,特别是在城市绿化、医疗及工程招标等领域,加大审计力度,查处多起违规行为。以县中医院院长经济责任审计为例,共发现36个问题,撰写9篇审计专报,移交10件问题线索。此外,针对工程项目招投标的专项审计中,发现25个问题,移交8条问题线索,确保问题线索及时移交相关部门处理,推动审计发现的问题得到有效整治。
(五)构建政府投资领域的风险预警机制
市审计局联合相关部门,创新性地构建了政府投资领域风险预警机制,编制并发布了《政府投资领域管理风险预警提示单》。该提示单涉及政策执行、资金管理、招标流程等多个方面,共提出204项风险防控措施,进一步提升了政府投资项目的风险防控水平,促进了投资项目管理的规范化。
(六)加强审计干部队伍建设
2024年,市审计局继续加大审计干部队伍的建设力度,通过组织多层次的学习培训,提升干部的综合素质和业务水平。一是强化政治建设,开展学习关于审计工作重要讲话精神的专题培训;二是加强业务培训,12名审计干部参加了资格考试,8人次参加了上级审计机关组织的培训,1名副科级干部获得提拔。三是严抓作风建设,持续开展党纪教育和廉政警示教育,确保审计干部始终保持廉洁自律的工作作风。
二、2025年工作计划
(一)坚持党对审计工作的集中统一领导。一是履行市委委审计委员会办公室工作职责,严格落实重大事项请示报告制度,加大统筹管理和联动力度,形成审计工作上下贯通、步调一致的工作格局。二是认真完成市委、市政府以及上级审计机关交办的其他各项工作任务,持续做实研究型审计、对策型审计,强化大数据审计能力,依法履行审计监督职责。
(二)高质量推进审计监督全覆盖。持续围绕“国之大者”开展重大政策执行审计,重点关注企业扶持奖补资金,助力惠企政策高效落地;围绕重点民生领域开展农村清洁行动、农业产业化发展、医疗救助资金等审计,努力把审计监督跟进到民生保障的“最后一公里”;围绕持续有效防范化解重点领域风险,开展国企国资、政府重大项目投资等审计,及时揭示影响经济安全的风险隐患,牢牢守住不发生区域性系统性风险底线;围绕深入推进生态文明建设和绿色低碳发展,开展领导干部自然资源资产离任审计。
(三)扎实做好审计整改“下半篇文章”。一体推进审计整改“下半篇文章”和揭示问题“上半篇文章”,处理好查问题和促整改、治已病和防未病、治当下和管长远的关系,推动审计成果转化为治理效能。坚决贯彻审计整改工作各项制度,严把整改销号关口,压实被审计单位整改主体责任;通过召开整改推进会、发送整改督办通知、约谈相关责任人等方式促进被审计单位举一反三,落实整改责任;同时严肃查处整改不力、敷衍整改、虚假整改等问题,并加大重要问题线索的挖掘和移送力度,积极跟踪线索办理情况,提供专业支持,推动审计移送线索的查处和问题整改。
(四)加强审计自身建设。一是持续做实研究型、对策型审计,科学谋划年度审计项目,深入开展立项调研和论证,推动完整准确全面贯彻落实党对审计工作的决策部署。二是不断提高数据审计能力,加大业务数据与财务数据、单位数据与行业数据以及跨行业、跨领域数据的综合比对和关联分析力度,不断提高信息化条件下审计效率。三是加强内部审计指导监督,继续通过“以审代训”等方式提升内审队伍实战水平,充分发挥内部审计“同盟军”作用。
县审计局2024年度工作总结和2025年度工作计划
2024年,XX县审计局紧紧围绕县委、县政府中心工作和上级审计机关工作部署,依法履行审计监督职责,加强审计质量过程管理,推动审计工作提质增效,为全县经济社会高质量发展提供了审计保障。截止目前,已完成审计项目21个,正在实施审计项目9个,预计12月下旬将全面完成全年审计项目任务。结合项目实施编写审计要情专报25篇,均被县委、县政府主要领导批示,向县纪委监委和相关主管部门移送问题线索19件。1个审计项目被评为全市优秀审计项目。在做好审计项目的同时,按照县政府工作安排承接了25件重点事项的核查,目前已完成24件,通过审计监督,为全县经济高质量发展提供审计保障。
一、2024年工作总结
(一)有力有序推动审计项目实施。加强对审计项目的实施调度和过程管理,全年计划安排审计项目30个,截至目前已完成21个,正有序实施项目9个;通过审计查处违规和管理不规范资金XX万元,提出合理化审计建议54条,编写审计信息172篇,其中被各级采用105篇,促进被审计单位完善制度5项,移送处理事项19件,已处理反馈6件,7人次受到党纪或职务处分;根据审计情况,针对审计发现的重点问题和普遍性、倾向性问题编写了25篇审计要情专报,均被县委、县政府领导批示。
(二)统筹推进“巡审”联动。今年以来,在审计项目谋划、项目实施和审计结果运用上强化与县纪委监委、县委巡察办的沟通协调配合,安排“巡审”联动审计项目4个,目前已完成3个,正在实施1个。完成的“巡审联动”项目共发现问题58个,编写审计专报9篇,办理移送事项11件,成效明显。同时与巡察协同推进问题线索移送,也进一步增强了审计的威慑力,促进审计成果的转化和落实。
(三)抓实审计整改“下半篇文章”。坚持审计揭示问题“上半篇文章”和审计整改“下半篇文章”一体推进,压实审计整改的各方责任,提升审计整改工作成效。2023年度审计发现的285个问题,截至目前已推动272个问题完成整改,整体整改到位率95.44%,其中已到期问题的整改到位率98.90%,推动相关单位建章立制30项。对尚未完成整改的13个问题,目前正通过现场督导、发放审计整改提示函、督办单等方式推进问题整改。今年完成的21个项目审计发现的188个问题,目前已全部录入审计整改数字化平台系统,正在持续跟踪检查问题的整改情况。
(四)深入推进专项领域腐败问题整治。持续跟踪城市绿化领域专项审计问题整改,截至目前已推动37个问题完成整改,推动相关部门根据审计移送的问题线索处理相关责任人10人次。推进医药领域和工程招投标领域腐败问题专项整治,今年安排实施了县中医院院长经济责任审计和工程招投标领域专项审计,揭示县中医院在药品耗材采购、工程项目建设、后勤运营管理等方面问题36个,编写审计要情专报9篇,办理移送事项10件。抽审了49个项目(投资总额XX亿元)的招标管理情况,揭示了部分项目在招标条件设置、招标过程管理等方面问题25个、涉及合同金额XX万元,移送问题线索8件,其中移送纪委2件,移送公安局3件,移送主管部门3件。
(五)建立政府投资领域管理风险预警提示单。为防范、识别工程领域管理风险,联合县纪委监委、县委组织部等部门编制了《XX县政府投资领
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